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Detalhes
| 14/05/2025 | 0601212/2024 | 0001160/2025 | 0002302/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) E ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA.MES 04/2025. | CARLOS BENTO DA SILVA | 39.307.228/0001-64 | R$ 11.223,78 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0612421/2025 | 0002046/2025 | 0002301/2025 | REFERENTE CONTA DE ENERGIA EMEF VENECIANO MES 03/2025 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 9.486,47 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0613612/2025 | 0002055/2025 | 0002300/2025 | REFERENTE CONTA DE AGUA SEC. AGRICULTURA -MES 04/2025 | CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 468,43 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0601212/2024 | 0001157/2025 | 0002299/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) E ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA. MES 04/2025. | CARLOS BENTO DA SILVA | 39.307.228/0001-64 | R$ 60.487,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0612835/2025 | 0002047/2025 | 0002298/2025 | REFERENTE CONTA DE TELEFONE SEC. EDUCACAO - MES 04/2025 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | R$ 119,36 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0601212/2024 | 0001159/2025 | 0002297/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) E ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA.MES 04/2025 | CARLOS BENTO DA SILVA | 39.307.228/0001-64 | R$ 15.458,68 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0612349/2025 | 0001968/2025 | 0002296/2025 | REFERENTE DESPESAS DO IMOVEL, ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A EMEITI BAIRRO ALTOE DE TEMPO INTEGRAL. MES 03/2025 | EMPRESA CAPIXABA ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A | 03.963.577/0001-97 | R$ 15.054,02 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0612649/2025 | 0001904/2025 | 0002295/2025 | REFERENTE CONTA DE ENERGIA CASA DE PEDRA - MES 03/2025 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 617,23 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0601212/2024 | 0001156/2025 | 0002294/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) E ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA.MES 04/2025. | CARLOS BENTO DA SILVA | 39.307.228/0001-64 | R$ 10.454,53 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0612729/2025 | 0001902/2025 | 0002293/2025 | REFERENTE CONTA DE TELEFONE GABINETE - MES 04/2025. | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | R$ 119,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |