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Detalhes
| 27/03/2025 | 0611613/2025 | 0001493/2025 | 0001196/2025 | REFERENTE CONTA DE ENERGIA BIBLIOTECA MUNICIPAL - MES 01/2025 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 343,99 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0575868/2023 | 0000013/2025 | 0001195/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SOLUCAO E SEGURANCA DE PROTECAO DE DADOS EM NUVEM. MES 02/2025. | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA | 13.738.276/0001-13 | R$ 1.950,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0575868/2023 | 0000013/2025 | 0001194/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SOLUCAO E SEGURANCA DE PROTECAO DE DADOS EM NUVEM. MES 01/2025. | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA | 13.738.276/0001-13 | R$ 1.950,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0549521/2021 | 0000108/2025 | 0001193/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DOS TIPOS JANELA, SPLIT, SPLIT CASSETE? E CORTINA DE AR, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, BEM COMO EVENTUAIS INSTALACOES/DESINSTALACOES DOS MESMOS. | S. F. PECAS DE REFRIGERACAO LTDA ME | 07.144.190/0001-60 | R$ 4.544,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0604503/2025 | 0000064/2025 | 0001192/2025 | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. MES 03/2025. | SINDICATO RURAL DE NOVA VENECIA | 28.363.802/0001-85 | R$ 4.810,04 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0611657/2025 | 0001492/2025 | 0001191/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, - FOLHA Nº 04: RESCISAO: MES 03/2025: PMNV, MARCO, 2025. | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 99999999999999 | R$ 5.057,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0611657/2025 | 0001491/2025 | 0001190/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, - FOLHA Nº 04: RESCISAO: MES 03/2025: PMNV, MARCO, 2025. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 99999999999999 | R$ 843,34 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0611657/2025 | 0001490/2025 | 0001189/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, - FOLHA Nº 04: RESCISAO: MES 03/2025: PMNV, MARCO, 2025. | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E URBANISMO | 99999999999999 | R$ 14.440,63 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0611657/2025 | 0001489/2025 | 0001188/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, - FOLHA Nº 04: RESCISAO: MES 03/2025: PMNV, MARCO, 2025. | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 99999999999999 | R$ 1.197,53 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0611657/2025 | 0001488/2025 | 0001187/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, - FOLHA Nº 04: RESCISAO: MES 03/2025: PMNV, MARCO, 2025. | GABINETE DO PREFEITO | 99999999999999 | R$ 6.106,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |