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Detalhes
| 11/04/2025 | 0612167/2025 | | | 0002474/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESCONTO DE ISS(TRANSVEL). | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA VENECIA | 27.167.428/0001-80 | | | R$ 23,44 | | |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0612419/2025 | 0001685/2025 | 0001556/2025 | 0002473/2025 | REFERENTE DIARIA DIA 11/04/2025 PARA PARTICIPAR 2º CONGRESSO CAPIXABA DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES , NO CECATES EM VITORIA/ES. | MARIO MACHADO CESAR | ***.239.907-** | R$ 499,75 | R$ 499,75 | R$ 499,75 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0612420/2025 | 0001686/2025 | 0001554/2025 | 0002472/2025 | REFERENTE DIARIA DIA 11/04/2025 PARA COMDUZIR O SENHOR VICE PREFEITO MARIO MACHADO CESAR EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NO 2º CONGRESSO CAPIXABA DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES , NO CECATES EM VITORIA/ES. | RANIERE SALVADOR | ***.361.407-** | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0612500/2025 | 0001684/2025 | 0001546/2025 | 0002471/2025 | REFERENTE DIARIA DIA 11/04/2025 PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO MARIO SERGIO LUBIANA, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O SENHOR RENATO CASAGRANDE EM PINHEIROS. | AILTON DOS SANTOS | ***.064.977-** | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0611612/2025 | | | 0002470/2025 | REFERENTE IRRF/PJ. | VALDEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | ***.217.067-** | | | R$ 1.332,24 | | |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0610365/2025 | 0001021/2025 | 0001395/2025 | 0002469/2025 | REFERENTE AO PROJETO PELO EIXO 01 - CIRCULACAO MUSICAL DO EDITAL DE SELECAO DE PROJETOS Nº 002/2024 " EDITAL DIVERSIDADE CULTURAL FUNDO A FUNDO NOVA VENECIA/ES CONFORME PROCESSO ORIGINARIO Nº 603855/2024 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 005/2024. | VALDEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | ***.217.067-** | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 6.770,45 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0612259/2025 | 0001661/2025 | 0001500/2025 | 0002468/2025 | REFERENTE CONTA DE AGUA DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL -MES 03/2025. | CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 11.860,21 | R$ 11.860,21 | R$ 11.860,21 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0612257/2025 | 0001662/2025 | 0001499/2025 | 0002467/2025 | REFERENTE CONTA DAS ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL - MES 03/2027. | CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 4.107,79 | R$ 4.107,79 | R$ 4.107,79 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0595282/2024 | 0000103/2025 | 0001528/2025 | 0002466/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU CARTAO. MES 02/2025. | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | R$ 148.000,00 | R$ 25.905,58 | R$ 25.868,43 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0572025/2022 | 0000107/2025 | 0001513/2025 | 0002465/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO MANUTENCAO MECANICA, ELETRICA E SUBSTITUICAO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO. MES 03/2025. | LOCANORTE SERVICOS LTDA | 17.159.548/0001-81 | R$ 26.595,00 | R$ 2.581,97 | R$ 2.458,04 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |